为进一步加强直属单位的财务管理,规范财务行为,严肃财经纪律,同时加强直属单位财务人员队伍建设,防范廉政风险,市民政局内部审计领导小组办公室决定启动年度内部审计工作,于2022年10月下旬至11月中旬对非集中核算的直属单位分别进行审计。
内部审计工作主要由局规划财务处牵头,各直属单位财务部门负责人和1名业务骨干共同参与,机关纪委全程参与监督。本次审计首次采用互查模式,由业务相近的直属单位进行互查,且参与审计的人员为各直属单位财务负责人和业务骨干,通过“查、看、问”等方式,互查互学,取长补短,进一步提高财务人员的专业素质,提升直属单位财务管理水平。