南通市民政局机关2020年度部门预算公开
来源: 南通市民政局 发布时间:2020-02-18 12:23 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

.主要职能

    根据市委办公室、市政府办公室关于印发《南通市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(通办〔2019〕46号),本单位主要职责为:

(一)拟订全市民政事业发展政策和规划,起草有关地方性法规、规章草案和标准,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对社会组织进行登记管理和监督检查。承担社会组织党建工作。

(三)拟订全市相关社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治和社区治理办法,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准,负责乡镇及以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作,组织指导乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,组织开展地名公共服务。

(六)拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅具器具产业发展。

(九)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,推动居家养老和社区养老服务发展。

(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。组织指导全市儿童福利机构建设和管理。

(十一)拟订全市促进慈善事业发展政策,负责慈善信托的备案、管理,组织指导社会捐助工作。

(十二)拟订全市社会工作、志愿服务发展政策、标准和职业规范,会同有关部门推进社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设,承担志愿服务行政管理工作。

(十三)落实福利彩票发行工作的政策规定,负责全市福利彩票管理工作,管理市级福利彩票公益金。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十六)有关职责分工。

1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市医疗保障局的有关职责分工。市民政局负责审核低保、特困供养、享受民政补助的精简退职职工、低收入家庭医疗救助对象,市医疗保障局负责医疗救助政策待遇的落实。

.部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(政策法规处、行政服务处、行政执法处)、人事处、规划财务处(审计处)、社会组织管理处、社会救助处、基层政权和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、机关党委;另按有关规定设立工会、共青团组织。

机关本级预算无下属单位。

.2020年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届四中全会、习近平总书记对民政工作重要指示和全国、全省民政会议精神,坚持和加强党对民政工作的集中统一领导,推进全面从严治党,始终秉持“民政为民,民政爱民”工作理念,聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切,注重提升民政现代化治理能力,进一步解放思想、担当作为,深化改革、聚力创新,全力推进新时代南通民政高质量发展。

(一)进一步完善社会救助制度。加强社会救助与脱贫攻坚的有效衔接,加大“单人保”政策实施力度完成低保、五保保障标准自然增长工作。继续深入开展低保专项治理活动。深化“温情社会救助”改革,探索构建“弱有所扶”大救助体系,推行“只需跑一次,无需开证明”改革。不断提升社会救助服务能力,进一步推进镇(街道)“一门受理”标准化建设。

(二)进一步推进养老服务体系建设。提升全国居家和社区养老服务改革试点实效,在市区全面推行“链式养老”服务模式,推动县(市)区开展“链式养老”试点工作。推动政府购买居家养老服务提标扩面,实现社区标准化居家养老服务站全覆盖。推进农村敬老院公建民营,鼓励有条件社会资本对敬老院实行公建民营,力争2020年底全市农村敬老院公建民营率达50%。启动特困人员供养服务设施(敬老院)三年改造提升工程。建立养老服务监管信息互通机制,落实养老服务市场失信监管联合惩戒机制。出台《南通市养老服务条例》,进一步规范全市养老服务工作。建立健全养老护理员培训、评价等机制,不断强化养老护理员队伍建设。

(三)进一步提升基层社区治理能力。指导推动崇川区全国社区治理和服务创新实验区和海安市省级现代社区治理实验区建设。抓好40家以上社区综合服务中心提档达标。进一步深化小组(邻里)自治“五微三有”模式,推动基层民主自治向“村民小组自治”、“邻里自治”、“院落自治”和“楼宇自治”延伸。深化“政社互动”、“三社联动”、“社区减负”。指导各地做好新一轮村(居)委会换届选举。

(四)进一步强化社会组织管理。进一步提升社会组织党组织覆盖率,建立完善社会组织联席会议制度。加强社会组织服务中心、社会组织促进会(联合会)建设,推动形成社会组织服务管理合力。注重培育发展社区社会组织,到2020年,全市城市社区平均拥有不少于9个社区社会组织,农村社区平均拥有不少于5个社区社会组织。加强社会组织孵化培育基地建设,2020年,所有县(市)区和30%的街道(社区)建立社会组织孵化培育基地。

(五)进一步做好专项社会事务。进一步深化殡葬改革工作,完善文明生态安葬奖补政策。加快镇级公益性公墓(骨灰堂)建设,确保2020年乡镇实现全覆盖。推进村级公益性公墓(骨灰堂)标准化升级改造。推进全市殡葬规划制定落实工作。加快婚姻登记一站式平台建设,强化婚登人员培训。出台《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施办法》。完成《南通市地名规划》编制,做好第二次地名普查成果转化工作。完善农村留守儿童和困境儿童关爱保护体系。落实困境儿童基本生活保障增长机制。强化收养登记机关规范化建设。建立健全慈善工作联席会议制度,编制“慈善需求清单”,引导慈善资源精准有效对接。拓展新型慈善参与方式,推动“精英慈善”向“全民慈善”转变。加强社工和志愿者队伍建设,到2020年,全市每万人拥有持证社会工作专业人才7人以上。

第二部分  2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称:民政局机关   

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

一、一般公共服务支出

一、基本支出

1437.46

1. 一般公共预算

1787.65

二、外交支出

二、项目支出

350.19

2. 政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1315.54

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出

469.41

十九、粮油物资储备支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

2.7

当年收入小计

1787.65

当年支出小计

1787.65

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

1787.65

支出合计

1787.65

公开02表

收入预算总表

部门名称:民政局机关

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

1787.65

一般公共预算资金

小计

1787.65

公共财政拨款(补助)资金

1787.65

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

公开03表

支出预算总表

部门名称:民政局机关

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1787.65

1437.46

350.19


公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称:民政局机关

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1787.65

一、基本支出

1437.46

二、政府性基金预算

二、项目支出

350.19

三、单位预留机动经费

收入合计

1787.65

支出合计

1787.65

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:民政局机关

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

1787.65

208

社会保障和就业支出

1315.54

20802

民政管理事务

1106.64

2080201

行政运行

972.05

2080202

一般行政管理事务

119.37

2080206

民间组织管理

5.4

2080207

行政区划和地名管理

4.82

2080208

基层政权建设和社区治理

5

20809

退役安置

4.10

2080901

退役士兵安置

4.10

20810

社会福利

116.8

2081002

老年福利

106.8

2081099

其他社会福利支出

10

20899

其他社会保障和就业支出

88

2089901

其他社会保障和就业支出

88

221

住房保障支出

469.41

22102

住房改革支出

469.41

2210201

住房公积金

140.95

2210202

提租补贴

328.46

229

其他支出

2.7

22999

其他支出

2.7

2299901

其他支出

2.7

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:民政局机关

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1437.46

一、人员经费小计

1251.72

301

工资福利支出

1024.30

30101

基本工资

192.78

30102

津贴补贴

506.27

30103

奖金

37.83

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75.19

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

40.85

30111

公务员医疗补助缴费

22.70

30112

其他社会保障缴费

7.73

30113

住房公积金

140.95

303

对个人和家庭的补助

227.42

30301

离休费

136.16

30302

退休费

88.73

30305

生活补助

1.26

30309

奖励金

0.03

0399

其他对个人和家庭的补助支出

1.24

二、公用经费小计

185.74

302

商品和服务支出

185.74

30201

办公费

10

30202

印刷费

5

30207

邮电费

8

30211

差旅费

28.25

30213

维修(护)费

5

30215

会议费

8.82

30216

培训费

9.24

30217

公务接待费

3.36

30228

工会经费

12.36

30229

福利费

18.9

30231

公务用车运行维护费

3.4

30239

其他交通费用

35.9

30299

其他商品和服务支出

37.51

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:民政局机关

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

1787.65

208

社会保障和就业支出

1315.54

20802

民政管理事务

1106.64

2080201

行政运行

972.05

2080202

一般行政管理事务

119.37

2080206

民间组织管理

5.4

2080207

行政区划和地名管理

4.82

2080208

基层政权建设和社区治理

5

20809

退役安置

4.10

2080901

退役士兵安置

4.10

20810

社会福利

116.8

2081002

老年福利

106.8

2081099

其他社会福利支出

10

20899

其他社会保障和就业支出

88

2089901

其他社会保障和就业支出

88

221

住房保障支出

469.41

22102

住房改革支出

469.41

2210201

住房公积金

140.95

2210202

提租补贴

328.46

229

其他支出

2.7

22999

其他支出

2.7

2299901

其他支出

2.7

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:民政局机关

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

1437.46

301

工资福利支出

1024.30

30101

基本工资

192.78

30102

津贴补贴

506.27

30103

奖金

37.83

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75.19

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

40.85

30111

公务员医疗补助缴费

22.70

30112

其他社会保障缴费

7.73

30113

住房公积金

140.95

302

商品和服务支出

185.74

30201

办公费

10

30202

印刷费

5

30207

邮电费

8

30211

差旅费

28.25

30213

维修(护)费

5

30215

会议费

8.82

30216

培训费

9.24

30217

公务接待费

3.36

30228

工会经费

12.36

30229

福利费

18.9

30231

公务用车运行维护费

3.4

30239

其他交通费用

35.9

30295

在职人员基层党组织活动经费

2.52

30296

离退休人员基层党组织活动经费

2.52

30297

特需费

0.60

30298

离退休人员管理工作经费

23.52

30299

其他商品和服务支出

8.35

303

对个人和家庭的补助

227.42

30301

离休费

136.16

30302

退休费

88.73

30305

生活补助

1.26

30309

奖励金

0.03

0399

其他对个人和家庭的补助支出

1.24

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表       

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

 部门名称:民政局机关                               单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

44.32

11.76

3.4

3.4

8.36

16.82

15.74

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:民政局机关

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:民政局机关

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

185.74

302

商品和服务支出

185.74

30201

办公费

10

30202

印刷费

5

30207

邮电费

8

30211

差旅费

28.25

30213

维修(护)费

5

30215

会议费

8.82

30216

培训费

9.24

30217

公务接待费

3.36

30228

工会经费

12.36

30229

福利费

18.9

30231

公务用车运行维护费

3.4

30239

其他交通费用

35.9

30295

在职人员基层党组织活动经费

2.52

30296

离退休人员基层党组织活动经费

2.52

30297

特需费

0.60

30298

离退休人员管理工作经费

23.52

30299

其他商品和服务支出

8.35

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。


公开12表

政府采购支出预算表

部门名称:民政局机关

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

7.9

一、货物A

7.9

[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]

办公设备购置

多功能一体机

部门集中采购

1.2

[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]

办公设备购置

中档台式电脑

部门集中采购

2.8

[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]

办公设备购置

A4打印机

部门集中采购

2.5

[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]

办公设备购置

中档笔记本电脑

部门集中采购

1.4

二、工程B

三、服务C

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。

第三部分  2020年度部门预算情况说明

.收支预算总体情况说明

本单位本年度收入、支出预算总计1787.65万元,与上年相比收、支预算总计各增加318.37万元,增长21.67%。其中:

(一)收入预算总计1787.65万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1787.65万元。

(1)一般公共预算收入预算1787.65万元,与上年相比增加318.37万元,增长21.67%。主要原因是在职人员工资性支出增加、离退休人员管理工作经费增加、对附属单位补助支出增加、按合同应结转2020年支付的政府采购尾款。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无此项收入。

(二)支出预算总计1787.65万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出1315.54万元,主要用于工资性支出、商品与服务支出和个人补助支出。与上年相比增加53.58万元,增长4.25 %。主要原因是在职人员工资性支出增加、离退休人员管理经费增加、对附属单位补助支出增加。

2.住房保障(类)支出469.41万元,主要用于在职人员提租补贴和公积金、离退休人员提租补贴。与上年相比增加262.09万元,增长126.42%。主要原因是在职人员和离退休人员提租补贴调增、在职人员公积金补助调增。

3.其他支出(类)2.7万元,主要用于支出智慧平台协同平台合同尾款支付。与上年相比增加2.7万元,主要原因是上年款项未从此类款安排。

3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本单位未安排此项支出。

此外,基本支出预算数为1437.46万元。与上年相比增加194.87万元,增长15.68%。主要原因是在职人员工资性支出增加、离退休人员提租补贴增加、离退休人员管理工作经费增加。

项目支出预算数为350.19万元。与上年相比增加123.5 万元,增长54.48%。主要原因是对附属单位补助支出增加、按合同应结转2020年支付的政府采购尾款。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本单位未安排此项支出。

.收入预算情况说明

本单位本年度收入预算合计1787.65万元,其中:

一般公共预算收入1787.65万元,占100 %;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

.支出预算情况说明

本单位本年度支出预算合计1787.65万元,其中:

基本支出1437.46万元,占80.41%;

项目支出350.19万元,占19.59%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

.财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收、支总预算1787.65万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加318.37万元,增长21.67%。主要原因是在职人员工资性支出增加、离退休人员管理工作经费增加、对附属单位补助支出增加、按合同应结转2020年支付的政府采购尾款。

.财政拨款支出预算情况说明

本单位2020年财政拨款预算支出1787.65万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加318.37万元,增长21.67%。主要原因是在职人员工资性支出增加、离退休人员管理工作经费增加、对附属单位补助支出增加、按合同应结转2020年支付的政府采购尾款。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.民政管理事务(款)行政运行(项)支出972.05万元,与上年相比减少63.22万元,减少6.11%。主要原因是机构改革后本部门转隶到其他部门7人,基本工资性支出减少。

2. 民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出119.37万元,与上年相比增加13万元,增长12.22%。主要原因是办公设备购置按需增加、对附属单位补助支出按实增加。

3. 民政管理事务(款)民间组织管理(项)支出5.4万元,与上年相比增加3.4万元,增长170%。主要原因是增加社会组织公告费用。

4. 民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)支出4.82万元,与上年预算相同。

5. 民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出5万元,与上年预算相同。

6. 退役安置(款)退役士兵安置(项)支出4.10万元,与上年相比增加1.6万元,增长64%。主要原因是机构职能调整后,原安置工作经费减少,增加儿童福利管理专项经费。

7. 社会福利(款)老年福利(项)支出106.80万元,与上年相比增加106.8万元,增长100%。主要原因是按合同约定需由2020年支出的为全市敬老院配备空调尾款和综合为老服务平台建设软件开发尾款。

8. 社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出10万元,与上年预算相同。

9. 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出88万元,与上年相比减少1万元,减少1.12%。主要原因是临时救济费用减少。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出140.95万元,与上年相比增加66.68万元,增长89.78%。主要原因是按政策调增在职人员公积金。

2.住房改革(款)提租补贴(项)支出328.46万元,与上年相比增加195.41万元,增长146.87%。主要原因是按政策调增在职人员和离退休人员提租补贴。

(三)其他支出(类)

1.其他支出(款)其他支出(项)支出2.7万元,与上年相比增加2.7万元。主要原因是按合同约定应与2020年支付的智慧协同平台开发尾款。

.财政拨款基本支出预算情况说明

     本单位2020年度财政拨款基本支出预算1437.46万元,其中:

(一)人员经费1251.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、离休费、退休费、生活补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费185.74万元。包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

.一般公共预算支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预算1787.65万元,与上年相比增加318.37万元,增长21.67%。主要原因是在职人员工资性支出增加、离退休人员管理工作经费增加、对附属单位补助支出增加、按合同应结转2020年支付的政府采购尾款。

.一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算1437.46万元,其中:

(一)人员经费1251.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、离休费、退休费、生活补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费185.74万元。包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、在职人员基层党组织活动经费、离退休人员基层党组织活动经费、特需费、离退休人员基层党组织活动经费、其他商品和服务支出。

.一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出3.4万元,占“三公”经费的28.91%;公务接待费支出8.36万元,占“三公”经费的71.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算3.4万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0万元,与上年预算相同。

(2)公务用车运行维护费支出预算3.4万元,与上年预算相同。

3.公务接待费支出预算8.36万元,比上年减少4.69万元,主要原因是定额标准减少、机构改革后在职人员减少。

本单位2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算16.82万元,比上年减少2.49万元,主要原因是定额标准减少、机构改革后在职人员减少。

本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算15.74万元,比上年增加1.90万元,主要原因是按需增加业务培训经费。

.政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算相同。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出185.74万元,与上年相比减少28.62万元,降低13.35%。主要原因是机构转隶后人员减少,公用定额经费相应减少、“三公经费”较上年压减10%。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额7.90万元,其中:拟采购货物支出7.90万元。

十三.国有资产占用情况

本单位共有车辆 1辆, 其中, 一般公务用车1辆。无单价 50万元( 含) 以上的设备。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共8个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计46.32万元;本单位整体支出(□纳入、√未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金1787.65万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款:指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算:包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。